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原辅材料进出库管理制度

来源:免费论文网 | 时间:2016-10-14 08:09:14 | 移动端:原辅材料进出库管理制度

篇一:材料进出库管理制度

仓库出入库管理制度

1 、 采购员完成采购任务,货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续,其程序具体规定如下:

1 )、认真填写《检验通知单》,一式三联,并签署。

2 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。

3 )、发货明细表。

4 )、质保书。

5 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

6 )、使用说明书。

7 )、公司领导批准的采购计划。

2 、 保管员判明实属本库保管物资后,应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量,当证件完全符合后,提请有关技术部门进行质检,暂不验收,存放在待验区。

3 、 技术质检应根据分管物资的特性,按不同规定办理。

4 、 设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验,签证合格后入库。5 、 钢材检验签证合格后,方可入库。

6 、 化工原材料技术部检验签字后,方可入库。

7 、 对进场物资验收,应严格强调及时、全面、严格、慎重,遇有违反合同规定或质量问题,要在索赔期内按规定进行交涉处理。

8 、 入库物资验收合格无误后,由保管员签署才有效。

9 、 办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

10 、 物资验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货,由采购员负责追加经济损失。

11 、 如货已到,无论发票到或未到,均办理正式入库单,一式四联。

12 、 通过全数的方式逐件进行数字验收,按实有数量验收,按重量计算的物资,应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。

13 、 下列情况应严格把关,不准验收:

1 )、无公司领导批准采购的。

2 )、与合同订货单计划不符的。

3 )、违反公司规定,采购员工作标准,没按规定进货渠道采购的。

4 )、质量不合格的。

14 、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单,检验员检验合格后方可入库。

15 、待验收物资,不合格物资,保管员应妥善保管,并督促抓紧处理,手续应健全。16 、物资因生产急需或其他原因不便入库,而直接送到现场,保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

仓库物资入库程序如下:

物资到库 业务员填写入库单、检验单,并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量,查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部

二、物资保管与保养

1 、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二齐”,“四号定位”摆放。

三清:材料清、数量清、规格清

二齐:摆放整齐、库容整齐

四号定位:按区、按排、按架、按位定位

2 、 保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。

三、物资出库管理

1 、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料,物资发放应视生产需要。既发整又发零。

2 、对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续。

3 、要注意审查各种领料单的合法性,有下列情形之一者,不准出库。

1 )、凭单印签不符不全,批准手续不符

2 )、凭单字据不清或被涂改

3 )未验收入库物资

4 )发料应对保质负责,严禁发不合格物资

5 )、先进先出,后进后出

4 、实行一料一单。

其出库程序如下:

领料员填写领料单 部门领导签字 仓库管理员签字 发料

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。

1 、保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到:

1 )、盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。

2 )、检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。3 )、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。

五、帐务处理

1 、保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好帐目。

2 、记帐要认真,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡。

3 、每月 3 号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导

六、废旧物资回收利用管理

1 、确定废旧物资回收范围

1 )、各种包装物的回收

2 )各种容器的回收

3 )金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑。

4 )不能再修复的工具、量具等

5 )其它各种有用物资的回收

七、 仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐。

1)实行交旧领新(工具、电器,电机等)

2) 员工工种变动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续。

3 ) 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理,应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐。

篇二:物料进出库管理制度

物料进出库管理制度

为保护公司资产安全,保护供应商合法权益,保证产品准时交货,做到仓库帐目日清月结,帐、物相符,特对公司物料进出库做如下规定:

一、 本规定所指定物料包括原辅材料、包装材料、配件等。

二、 采购部应在物料到达仓库最迟第二天之内将采购合约书送达仓库作为仓管员办理物料入库的依据,否则每延迟一天,给予采购员记小过一次。

三、 仓库应根据需采购合约书的内容与实物核对无误后,按实际清点的数量一天内开具《物料入库单》并直接在检验栏注明质量待检,数量较多一天内清点完毕,有困难的物料可适当延期三天内清点完毕。仓管员每天需把前天开具的《物料入库单》由部门主管附以上单据送财务部,并与采购部办理交接手续。

四、 采购员收到《物料入库单》应及时核对《物料入库单》上的物品、数量是否与供应商的实际送货相符,发现不符的应当天与仓库核对,否则视同默认相符。

五、 仓管员不按规定时限开具《物料入库单》、报送《物料入库单》的,由采购部提报,给予每天\记小过一次。《物料入库单》开具错误的,给予每次记大过一次。

六、 原辅料供应商送货进入工厂大门时,当班保安应在供应商随货附送的《出库单》或《交货清单》上签章,对大宗原材料如料米、黑炭、等,保安应在卸货现场检查是否与送货单一致或是否空装

或短装数,对检查发现实物与送货单不一致或空装的,应保存证据,马上向上级部门报告,公司将给予挽回损失金额20%奖励,并通报表扬。原辅料供应商对帐时,应提供合同、《物料入库单》及保安签章的《出库单》或《交货清单》。

七、 工厂应按当天生产需要量填写手续完整的《领料申请单》到仓库领料,仓管员应按《领料单》的内容发放材料,发放材料时领料人应当场清点物品、数量是否与《领料单》相符,并在《领料单》上签字。事后出现短少的由工厂责任人照价赔偿,造成交货期延误的,还给予一定处罚。仓管员对手续不完整的《领料申请单》应当拒绝发放材料,由此造成的生产延误由工厂负责。如工厂厂长因公外出应书面指定临时职务代理人。

八、 物控部每月至少一次组织对仓库进行例行或突击盘点,发现帐目不符的,给予仓管员一定的处罚,出现物料的短少的,由仓管员照价全赔。

九、 公司鼓励全员监督,对举报物料短斤少两的舞弊行为,公司将给予挽回损失金额的20%奖励,并通报表扬。

十、 物料入库后,IQC检验不合格的物料应及时组织检验并开具《进料检验报告》,仓管员对IQC检验不合格的物料当天开具红字《物料入库单》给予冲销,并在备注上注明原合同号:供应商更换后,仓管员按实收数量开具《物料入库单》并在在备注上注明补原红字《物料入库单》不合格品,并按第三条规定程序处理,否则给予每天/次记小过一次。由于IQC检验不及时的,给予IQC

每天每天/次记小过一次的处罚。

十一、 此前文件与本文件相悖者均与本文件为准。 十二、 本文件由公司财务部负责解释。

亚伦集团(福建)有限公司

总裁办公室

签发:

主送:采购部、保安部、各工业园会计部、仓管员、IQC 抄送:陈总裁、陈副总裁、庄总监

篇三:原辅料库房管理制度

原辅料库房管理制度

一、原辅料库房实行专库专用,并设有防蝇、防鼠、防潮、防尘、通风设施,并运转正常,每天定期打扫库房卫生,保持库房整洁。

二、原辅料入库前由专人验货,

所有采购的原辅料必须索取生产企业的有效卫生许可证、产品有效检验报告单。外包装必须有完整标签标识、生产日期及保质期,且无破损、无污染,原辅料无腐烂、变质。

三、所存的原辅料必须分类、分架、隔墙离地存放。各类原料的货架标签必须与存放的货物 一致,不得存放其他杂物及有毒有害的物品(如:杀虫剂、消毒剂等)。

四、有异味或易吸潮的食品应密封或分库存放,易腐食品要及时冷藏、冷冻保存,冷库必须 有温度记录设备,并对冷库温度每天做好记录。

五、入库的各种原辅料必须建立台帐制度,做到先进先出,定期清仓检查,防止食品过期、 变质、霉变、生虫,及时清理不符合卫生要求的食品。

成品库房管理制度

一、成品须标注标签标识、生产日期、保质期限后方可入库。

二、所有的成品必须分类、分架、隔墙离地存放,各类成品的货架标签必须与存放的货物一致。

三、成品库房必须专用,不得存放原料和半成品,不得存放其他杂物及有毒有害的物品 (如:杀虫剂、消毒剂等)

四、做好库房的防蝇、防尘、防鼠、防潮工作,保持库房通风,定期做好库房卫生,保持库 房干燥整洁。

五、入库的各种成品必须建立台帐,做到先进先出,定期清仓检查,防止食品过期、变质、 霉变、生虫,及时清理不符合卫生要求的食品。

六、退回的产品与正品要明确隔离,且标识清楚,以防混用。

七、出库产品必须经过检验,符合国家卫生标准要求。禁止不合格产品出库销售。 食品化验室管理制度

1.严格按照“食品卫生国家标准”进行规范操作。

2.食品检测项目和检测结果必须符合国家标准要求。

3.遵守本厂产品质量标准,做好原辅材料及产品检验、分析工作,确实把好质量关。

4.实验情况及时分析,数据要记录在专用记录本上,并做到及时、真实、齐全、清晰、整洁、 规格。

5.化验人员应努力钻研业务,熟练掌握操作技能,仔细地观察实验现象,养成良好工作习惯。

6.按照生产工艺要求,认真做好生产半成品和成品检测的工作,定期检查、保养,确保仪器 正常运转。

7.玻璃仪器的洗涤,必须遵守清洗规章制度,以达到分析项目准确无误。

8.遵守公司一切规章制度。

9.人为损坏化验室仪器、设备,根据情节给予赔偿。

10.检测产品质量情况及时报告上级主管部门,指出整改措施与建议。

11.易燃、易爆、剧毒、强酸、强碱化学试剂要妥善保管,严格遵守规章制度,杜绝事故发 生。

12.

下班前关闭门窗、水、电,确保防火、防爆、防盗、防毒安全。

13.化验室闲人免进。

14.化验人员违反上述规定者,根据公司纪律要求予以处罚,甚至除名。

卫生管理制度

一、商品卫生管理制度:

1、生熟商品须分开存放,以免交叉感染;

2、食品的存放区应保持通风、干燥;

3、食品放置须与非食品、清洁用剂分开;

4、贮存食品的容器须封箱封盖,容器不能直接放在地板上,需离墙离地至少5厘米;

5、未经清洗的食品与已经处理完毕的半成品在加工间分开存放;

6、腐烂、变质的食品必须及时挑拣出来;

7、不同食品在处理时,不能混合清洗,必须换水或用不同清洁容器、水池清洗;

8、人员在处理、销售熟食品及直接入口的食品时,须着干净衣服、戴口罩、一次性手套;

9、清洁用剂应统一放置,不得与食品接触或放在食品加工区域;

10

清洁用具存放于清洁间内,不能放在食品加工区域。

二、个人卫生管理制度:

1

操作人员的身体健康要求

1.1

凡患有传染性疾病的人员,均不能参加生鲜熟食的工作;

1.2

操作人员须取得区、市级以上的卫生部门颁发的健康证、培训证;

1.3

凡手部受刀伤或有其他外伤的工作人员,应立即暂停食品加工、销售工作,采取妥善措

施包扎防护;

1.4

洗手要求:

工作人员在下述情况时必须洗手、

消毒:

开始工作之前;

上厕所之后;

工生食品之后,

加工熟食品之前;

接触了未消过毒的物品之后;

处理被污染的原材料、

物等之后;

从事与食品加工、销售无关的其他活动之后;

离开加工场所再次返回时;

2

着装仪表要求

2.1

工作前必须穿戴已清晰、消毒的工作服、工作帽、口罩,头发不得外露,口罩必须遮住

嘴与鼻子;

2.2

员工所着工作服、帽等必须每日清洗、消毒,口罩必须每日更换;

2.3

工作人员应保持良好的个人卫生、勤洗澡、勤换衣、勤理发、不留长指甲、涂指甲油及

戴首饰;

3

良好的卫生习惯

3.1

不将与工作无关的个人用品、饰物等带入工作区域;

3.2

工作中,不得从事吃食物、吸烟、吐痰、挖耳朵等与工作无关的事;

3.3

拿取食物须用食品夹,不能用手拿;

3.4

不将直接入口的熟食、直接入口的食品暴露在空气中;

3.5

不混用是容器、食品加工刀具,食品容器使用前须清洁、消毒;

3.6

刀具使用完毕后,放回原位;


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