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区审计局2021年工作思路精选范文

来源:蚂蚁范文网 | 时间:2021-04-19 14:16:38 | 移动端:区审计局2021年工作思路精选范文

区审计局2021年工作思路精选范文

  区审计局将深入学习贯彻习近平总书记考察x、x重要讲话精神和对审计工作的重要指示精神,按照区委区政府及上级审计机关的决策部署,持续深化审计“两统筹”,努力推进审计监督全覆盖,为高质量打造“重要窗口”拱墅样本提供审计服务保障。

区审计局2021年工作思路精选范文

  一、坚持统筹谋划,科学制定审计项目计划。根据上级审计工作会议精神和省、市审计项目计划安排,紧扣区委、区政府关注的重点,结合相关部门提出的审计项目计划安排建议,以推进治理体系和能力现代化,强化审计结果运用为目标,科学制定审计项目计划。在项目安排时,将重大政策措施落实情况审计、预算执行审计、经济责任审计等项目融合,加强不同审计项目的资源共享、信息共享和成果共享,做到“一审多项”“一审多果”。

  二、探索组织方式,以全覆盖提升资金绩效。按照审计全覆盖的要求,组织对区级一级预算部门预算执行全覆盖同步审计,加大公共资金分配使用的审计力度。同时,统筹审计组织方式,积极推进大数据审计实现新突破,通过“总体分析、发现疑点、分散核实”的数字化审计模式,对相关审计项目的财务、业务数据进行综合分析,及时精准发现疑点线索,节约审计资源与审计时间,更好发挥审计效能,提升公共资金使用绩效。

  三、加强内审协同,不断提升审计监督合力。统筹协同审计资源,以审计项目为单位,对国家审计、社会协审人员和内审协会力量实行统筹调配,形成监督合力,提高审计资源效益;探索协同联审模式,积极探索内部审计人员参与国家审计的方式方法,实现优势互补,推进审计监督全覆盖;探索建立业务科室与对口单位内审指导服务,加强对内审专兼职人员的业务知识培训,提升协同实施能力和水平。

  四、增强整改合力,努力提高审计整改实效。健全审计整改督查和审计整改挂销号机制,统筹监督资源,加大与纪委监委、巡察机构、组织部门、财政部门以及区委办、区府办督查机构的协作联动,形成审计整改监督合力;以审计整改“回头看”为抓手,加强对关键环节、重点领域、体制机制性问题的整改督查,防止被审计单位整改不到位、整而不改等问题发生。同时,严格落实“三个区分开来”要求,正确把握容纠并举的原则,对符合审计容错纠错免责情形的,积极启动认定工作,鼓励干部探索创新,支持担当作为。

  五、强化党建引领、激发审计干部队伍活力。严格落实党建主体责任,深入推进模范机关、清廉机关和学习型机关建设,坚持线上线下学习教育相结合,强化党性、党纪教育,引导党员干部以昂扬的精气神践行审计工作的初心和使命。严格落实党风廉政建设责任制,定期开展廉政风险排查防控,坚持严管与厚受相结合,注重干部勤政廉洁教育,推进清廉审计建设。加强对审计干部的关心关爱,通过多形式、多层面的谈心交心,了解干部所思、所想,最大可能帮助干部解决困难、疏导困惑;健全项目评优、季度评星等激励机制,激发干部工作热情。注重培养审计干部的专业精神和专业能力,在政策法规、审计业务、信息化技术等方面加大培训力度,提升审计干部综合业务能力。

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