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小学内部控制计划

来源:免费论文网 | 时间:2017-05-11 07:10 | 移动端:小学内部控制计划

篇一:1.1学校内部控制领导小组

南社中心小学内部控制领导小组

为贯彻中央全面推进依法治国的方针,按照《富平县财政局 富平县审计局关于全面推行行政事业单位内部控制做好基础性评价工作的通知》的要求,为尽快建立符合规范要求和我校自身特点,权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度,加快推进管理学校内部控制制度的建设实施,经研究决定成立学校内部控制制度建设领导小组,领导小组组成人员名单如下:

组长:辛丽莉

副组长:徐小平 牛琳

成员:刘玉香 翟向军 师健

内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实施和评价工作,内部控制坚持问题导向和共同治理原则,充分发挥内部控制和监督的相互作用,形成监管合力,优化监督效果,确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围,贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。

南社中心小学 2016-11-20

篇二:拓东一小下一步内控工作计划

拓东一小下一步内控工作计划

1、预算的内部控制计划

2、工程基建项目的内部控制计划

3、固定资产及低值易耗品等其他物资的内部控制计划

4、票据的内部控制计划

一.工作整体目标:

完善内控环境,不断提高风险防范意识,增强风险应对能力,建立健全风险防控的长效机制

二. 主要计划:

控制的要点:

1、必需由得到授权的业务经办人办理现金的收支业务或银行存款事项的有关业务,并在反映经济业务的原始凭证上签章。

2、由验收人或证明人审核经济业务的原始凭证并签章,然后由学校总务主任或学校领导(根据权限)签章。

3、出纳员复核收支原始凭证,按照凭证所列数额收付现金(或收付支票),并在凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。

4、出纳根据收付的原始凭证登记现金、银行存款日记账,并按照规定的时间送交结算中心,由结算中心会计统一编制记账凭证。

5、出纳人员对于现金必须做到日清月结,每日库存现金不得超过开户银行所规定的限额,学校可根据自身的情况,不定期的由总务主任(或学校领导)、校办厂会计共同对出纳的库存现金进行抽查盘点。

6、对于银行存款,学校也可由总务主任(或学校领导)、校办厂会计共同对出纳所登记的银行存款日记账与银行对账单逐笔核对。

7、学校当月有未达帐项的,有会计编制银行存款余额调节表

8、出纳人员保管支票,财务专用章由总务主任或学校校办厂会计保管,法人章由学校领导保管。

9、现金收入应于当日送存开户银行,学校支付现金,可以从学校的库存现金或提取的备用金内支付,不得从学校的现金收入中直接制服,即不得坐支现金,不得白条抵库,不准谎报用途套取现金。

10、不准用银行存款代其他单位和个人存入或支取现金,不准将单位收入的现金以个人名义存储,不准留帐外公款,不得设置“小金库”。

(一)、预算的控制计划

1、由学校向结算中心会计提供正确的基础资料,如:教职工人人数、学生人数、离退休人数

2、由结算中心会计根据学校提供的基础资料及教育局制定的定额编制预算,并将预算总额告知学校,学校根据预算总额统筹安排资金,并在行政会上讨论。比如:需向局申请的专项、学校根据预算自主安排的项目等。

3、学校严格按照教育局核定的预算数执行,做到量入为出,合理安排教育经费,提高资金使用效益。

(二)、工程基建项目的控制计划

学校的工程基建项目一般分为:向教育局申请项目和学校自行安排的项目两种,无论是哪种项目一般都由教育局下属工程队完成,但学校应做好以下的控制:

1、由学校法人与工程队签订合同。

2、学校对工程的进度及质量委派专人进行监督。

3、学校在付款时应注意发票上的图章应与签定合同的单位相一致,对于由局拨专款的工程项目,应在局拨专款到位时给予支付。

4、对于超过一定金额的工程项目(一般为5万元以上),应送交审计

科进行工程审计,待工程审价后支付尾款。

(三)、固定资产及低值易耗品等其他物资的内部控制计划

学校固定资产分为:房屋及建筑物、一般设备、专用设备、图书、文物及陈列品、其他。入账标准为:500元以上入一般设备、800元以上入专用设备。

(一)固定资产购买及验收环节的控制

1、由申请部门提出申请,填写请购单。

2、由学校主管领导或总务主任审批(按权限而定),大批量的物资应经过行政会议讨论(留下记录)。

3、待货物到时,将请购单附在发票后面,由财产管理员与实际使用人共同验收,财产管理员同时开出固定资产验收单,附在原始发票后面,然后交与学校主管签字。

4、财产管理员根据开出的固定资产验收单登记固定资产明细帐,在做ETE软件时不能遗漏物品明、规格、型号、品牌等元素,真正做到帐实一致。

5、出纳审核原始凭证及固定资产验收单,根据原始凭证上的金额支付款项。(二)固定资产领用及保管

1、由教师提出使用申请,并在财产管理员处做好领用手续。

2、领用的固定资产应做到有专人保管。

3、固定资产如转移至其他地方,应及时通知财产管理员,财产管理员根据情况,及时更改ETE软件中该固定资产的存放地点。

4、如固定资产有损坏需修理,应及时通知学校领导或总务主任和财产管理员,以保证资产的正常使用。

5、固定资产需外送修理,应及时通知学校领导或总务主任和财产管理员,并办理相应的出校手续。

(三)固定资产报废

1、固定资产报废应由财产管理员填写固定资产报废单。

2、报废的固定资产单价在5万元以下的、批量在5元以下的,学校审批,并送资产管理中心备案;单价5万元以上、批量在5元以上的送交教育局审批。(具体可询问财产管理员)

篇三:石道乡第二小学内部控制制度

石道乡第二小学内部控制制度

为了进一步提高学校内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中小学财务制度》等法律法规,结合本单位实际情况,为确保我校教育教学的顺利开展,制定本制度。

一、单位财务岗位设置

出 纳:×××

会 计:×××

保 管:×××

二、岗位工作职责

(一)出纳工作职责

1、严格执行现金管理规定和备用金管理制度,确保学校现金安全。严禁坐支现金,不得用白条抵顶现金。

2、严格审核收付凭证,按规定办理现金收付工作,做好现金日记账的登记工作。

3、做好对账工作。

4、配合会计做好各种账务处理工作。

5、学校实行财务一支笔审批制度,凡是经费开支,必须经校长审批同意后方可支出。

6、做好学校财务支出的保密工作,不准随便泄露财经信息。

7、保管好现金,不得挪用和发生现金丢失现象。

(二)会计工作职责

1、按照中小学预算编制要求,编制学校年度预算草案,报学校领导组研究审定,进行审核、汇总上报。

2、严格按照国家会计制度和上级有关规定,按期记账、对账,做到账务管理规范、账目清楚、数字准确。

3、做好预算执行情况月报工作,按时向上级报送学校的预算拨款申请及政府采购项目的申报工作。

4、认真登记账簿,做好会计报表填报和审核工作,定期向领导报送会计报表。

5、认真做好财务决算及教育经费统计工作,分析学校财务收支及预算执行情况,及时向校长及学校领导组报告,并提出合理化建议。

6、建立固定资产台帐、明细账,强化管理,防止资产流失。

7、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料。

8、协助校长做好财务公开工作,积极配合上级有关部门的监督检查。

(三)保管工作职责

1、负责学校办公用品的管理、发放、回收和建帐工作,建立入库、出库登记帐,定期进行物品和帐目核查,做到帐帐相符,帐物相符。及时向总务处上报使用、损坏和遗丢失情况。

2、根据学校办公、教学及其它方面的工作需要,向学校提出物品购置计划,发现短缺物品及时报告,保证适当的库存量。

3、负责学校新购置用品的验收。严格核对物品的名称、规格、

型号、数量和质量,经验收合格后签字并登记入帐。

4、分类建立入库帐和出库帐,及时分发各类物品,做到手续齐备,帐物相符。

5、经常整理库房,保持库房的整齐有序、清洁卫生、存取方便。采取有效措施,做好物品的防火、防盗、防潮、防蛀等工作。

6、负责学校低值易耗物品、损坏物品的报损登记。

7、完成学校领导交办的其他工作。

三、支出管理

1、学校一应现金支付均应控制在500元以下,500元以上支出须采用转账支付方式。所购商品或服务项目被列入政府采购目录的必须办理政府采购手续。

2、经校长和学校理财小组批准同意购买的商品,必须经保管员查验入库并登记造册,所取得得合法票据应如实把有关项目填写完整,经校长审批签字(2000元以上的支出票据还必须经理财小组审批签字)后方可交由出纳报销入账。

3、学校建立重大经济项目和大额支出集体决策制度。凡学校的重大经济项目都要由会计牵头召开理财工作会议,对学校重大项目的可行性进行评估,研究出具体操作办法,并讨论签字批准;单笔超过2000元的支出项目,必须经学校理财小组开会讨论签字批准,然后由学校会计填写大额支出申请表,经中心校校长同意签字盖章后方可执行。学校开展的理财工作会议应如实在理财记录薄上记录备案。

四、财务公开

学校每月收支均应于报账工作完成后及时在全体教师会议上通报说明,财务人员有义务对教师提出的问题进行解释。每月的资产负债表、收入支出表、辅助余额表应在公示栏中进行为期不少于一周的公示,并对公示内容拍照存档。

总之学校的一切经济活动都必须合理合法,都应该服务于教育教学工作,为我校各项工作顺利开展提供有力保障。

登封市石道乡第二小学

2015年3月


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