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区审计局2021年内部审计指导监督工作要点

来源:蚂蚁范文网 | 时间:2021-04-22 10:02:49 | 移动端:区审计局2021年内部审计指导监督工作要点

区审计局2021年内部审计指导监督工作要点

  按照x市审计局《xxxx年内部审计指导监督工作要点》要求,结合我区实际,以促进《x市内部审计规定》(以下简称《内审规定》)在我区全面落实为契机,推进相关单位进一步建立健全内部审计制度,促进提升内部审计质量,统筹整合审计资源,增强审计监督整体效能。现提出xxxx年内部审计指导监督工作要点如下。

区审计局2021年内部审计指导监督工作要点

  一、做好《内审规定》的宣传贯彻落实工作

  以推进《内审规定》在我区全面落实工作为契机,做好对全区一级单位“一把手”的宣传工作,提高其做好内部审计的责任和意识。通过各类宣传交流、业务培训、理论研究、工作座谈等方式,广泛开展《内审规定》的宣传贯彻,强化各单位内部审计工作意识,推进《内审规定》全面落实。开展相应的专项指导和检查,落实内部审计工作的领导机制,推进内部审计制度建设,加快内审机构及人员设置工作,将内部审计工作的领导机制、机构设置、人员配各工作落到实处。

  二、发挥政府审计作用强化内部审计质量控制

  (一)发挥政府审计监督力量。以着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系为着眼点,在政府审计项目中加大对审计对象做好内部审计工作的要求,将内部审计工作的质量评价事项纳入政府审计项目工作方案,以提高单位负责人做好内部审计工作的责任和意识。

  (二)突出审计职能科室作用。在区审计局内各业务科室推行内审指导员制度,根据科室职责确定对口的联系单位作为内审指导对象,充分发挥定向的内审指导作用,指导联系单位做好内部审计工作。同时,在各科室开展政府审计项目时,将内部审计监督指导工作作为审计项目开展的必要事项,强化对审计对象的内审指导工作。区内审指导所要做好审计业务科室各项职能与内审工作的有效衔接,配合各业务科室,做好内审工作评价资料的收集工作。

  (三)加强内部审计质量控制。区审计局通过日常监督指导、现场调研、政府审计项目实施等方式,及时掌握各单位内部审计机构依法履行职责情况,及时总结推广内部审计工作的经验和做法。适时开展专项检查,采取组织自查与重点抽查相结合的方式,推动相关单位规范内部审计行为,强化质量控制,提高工作水平,为审计全覆盖提供质量保障。探索建立内部审计项目质量评价标准,探索将内部审计及其指导监督工作纳入政府行政机关绩效管理考评和依法行政考核范围。在相关工作中,要关注内部审计质量和效果,关注内部审计监督深度和广度,关注审计监督盲区,关注内部审计监督是否能做好“经济体检”、是否能达到不仅要“查病”、更要“治已病”“防未病”的效果。指导内部审计机构实施审计项目质量控制,促进提升内部审计质量和效果。

  三、统筹规划做好内部审计指导工作

  (一)加强基础工作,做好内部审计监督分类指导。开展内部审计工作情况调查,汇总分析基础数据,摸清全区内部审计工作底数,调查了解全区各单位内审工作的总体开展情况,夯实工作基础。在充分调查基础上,按照内部审计监督对象的内审工作开展状况,做好对审计监督对象的分类指导工作。

  (二)突出审计重点,指导内部审计合理安排计划。指导各单位安排年度内部审计计划,重点开展重大政策措施落实情况内部审计,推动资金高效使用、项目加快实施、政策措施有效落实;加强预算执行和决算草案内部审计,推进财政预算单位依法守纪、完善管理、厉行节约、提高绩效;加强国企国资内部审计,维护国有资产安全和保值增值;加强内部管理领导人员履行经济责任情况的内部审计,促进领导人员履职尽责;加强内部控制和风险管理内部审计,促进维护经济安全和防范风险。

  (三)调动内审力量,推动部门预算执行内部审计落到实处。按照年度计划安排,坚持“以政府审计为主导、政府审计和内部审计联动”的工作思路,积极构建政府审计和内部审计“两张网”,采取“政府审计先行一步、内部审计跟进检查”的组织方式,在政府审计的基础上,调动内部审计力量,指导区属单位开展本级及基层单位预算执行和决算草案内部审计,指导部分国有企业开展所属单位专项内部审计。

  四、做好内部审计培训交流和宣传工作

  今年要重点抓好《内审规定》的学习、内审基础知识和专项技能业务的培训工作,提高内部审计人员对内审工作重要性的认识,增强工作责任感和使命感,提升履职能力,推进《内审规定》在全区各级单位的贯彻落实。以《内审规定》施行为契机,将各单位内部审计工作开展情况纳入审计机关宣传工作范围,大力宣传内部审计,总结先进典型和经验,发挥示范引领作用,互学互鉴、共同推进我区内部审计工作整体水平。

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